为持续夯实公司合规管理体系,压实各业务板块风险防控主体责任,规范合同管理与招标采购全流程作业标准,按照公司2026年度合规工作总体部署,6月24日起,公司正式启动上半年度合同合规性专项检查工作。
本次专项检查由经营部牵头组织,联合纪检监察室、财务部、审计部、办公室组建跨部门专项检查工作组,保障检查工作客观公正、全面严谨、高效落地。检查组坚持问题导向、风险前置原则,采取台账核查、档案审阅、现场问询、履约复盘相结合的方式,对公司2026年上半年全部存量合同及在履约合同开展全覆盖筛查。重点围绕合同合规审核、招标采购流程、合同审批签订、现场履约管控、档案闭环归档等关键环节,逐项核验流程合规性、资料完整性、审批规范性,精准识别经营风险,梳理管理短板。
下一步,经营部将以本次专项检查为抓手,压实整改主体责任,建立问题整改台账,实行销号管理;持续优化合同全生命周期管控体系,细化招标采购及业务经办操作标准;强化全员合规警示教育与履职考核,推动合同管理向精细化、标准化转型。(经营管理部 何鼎)